Auditoria 2018 Informe V°B°/INF/UAI/2018-001, Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de Vías BoliviaInforme V°B°/INF/UAI/2018-002, Informe del Auditor Interno emergente del Examen de Confiabilidad de registros y Estados Financieros de Vias Bolivia al 31 de diciembre de 2017Informe VºBº/INF/UAI/2018-003, “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Vias Bolivia al 31 de diciembre de 2017”Informe VºBº/INF/UAI/2018-004, “Segundo Seguimiento a las recomendaciones del informe de Control Interno VºBº/INF/UAI/2016-004, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de diciembre de 2015”Informe VºBº/INF/UAI/2018-005, “Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno VºBª/INF/UAI/2017-003, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vias Bolivia al 31 de diciembre de 2016”Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF/DGE/UAI/2017-0012 emergente de la Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación de la gestión 2016, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.Segundo Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de control interno N° VB/INF/UAI/2016-012 emergente de “Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Gestión 2015 de Vías Bolivia”.Remisión Plan Estratégico gestiones 2018, 2019 y 2020 y programa Operativo Anual Reprogramado Gestión 2018.Informe V°B°/INF/UAI/2018-008 “Auditoria Especial Sobre el Cumplimiento Especifico para el control de conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de Cada Servidor Público, Gestión 2017”.Resumen Ejecutivo V°B°/INF/UAI/2018-009 “Informe semestral de Actividades del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 de la Unidad de Auditoria Interna de Vías Bolivia”.Informe V°B°/INF/UAI/2018-010 correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe V°B°/INF/UAI/2016-001, Emergente de la “Auditoria Operativa al Proceso de Recaudación del Km 17 – Regional SAnta Cruz”Informe V°B°/INF/UAI/2018-011 “Segundo Seguimiento del informe de Control Interno N° V°B°/INF/UAI/2016-017 Emergente de la “Auditoria Operativa a la evaluación del sistema de presupuesto de Vías Bolivia correspondiente LA GESTIÓN 2015”Informe V°B°/INF/UAI/2018-012 “Segundo Seguimiento del informe de Control Interno INF/UAI/2012-011 Emergente de la “Auditoria Especial a los activos Extraviados de la Gestión 2011 del Proyecto BOL/51951”Planificación Estratégica Gestiones 2019, 2020 y 2021 y Programa Operativo Anual Gestión 2019 Informe V°B°/INF/UAI/2018-013 correspondiente a la “Auditoría Operativa al proceso de Cobro de Peaje a través de Boletos Valorados Pre Impresos(SISSAP) A Nivel Nacional de la Gestión 2017”Informe V°B°/INF/UAI/2018-014, correspondiente al segundo seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2016-015, emergente de la “Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Anual de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2015”Informe de Control Interno N° V°B°/INF/UAI/2018-015, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Proceso de Cobro de Peaje mediante Boletos Electrónicos(SISCAP) en el reten de Pailas- Regional Santa Cruz”