Auditoria 2019

icono-pdf-32Informe V°B°/INF/UAI/2019-001, Informe Anual de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia

icono-pdf-32Informe V°B°/INF/UAI/2019-002, “Informe del Auditor Interno” emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia, al 31 de diciembre de 2018

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-003, de 28 de febrero de 2019, correspondiente al  examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia, al 31 de diciembre de 2018

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-004, de 29 de marzo de 2019, correspondiente al Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno VºBº/INF/UAI/2017-003, emergente del “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de Diciembre de 2016”

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-005 de 29 de marzo de 2019, correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno VºBº/INF/UAI/2018-003, emergente del “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de Diciembre de 2017”

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-006 de 29 de marzo de 2019, correspondiente al “Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno VºBº/INF/UAI/2018-008, emergente de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos líquidos en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, gestión 2017”

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-007, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal de Vías Bolivia”, efectuada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-008, correspondiente al “Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno V°B°/INF/UAI/2016-009, emergente de la Auditoría Operativa al Proceso de Recaudación de Peaje en el Reten Guapilo – Regional Santa Cruz

icono-pdf-32Informe semestral de actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2019 de la unidad de auditoría interna de Vías Bolivia

icono-pdf-32Informe de auditoria Interna V°B°/INF/UAI/2019-010 del 14 de Agosto de 2019 de auditoría operativa KM17 Sta. Cruz

icono-pdf-32Programación de Actividades Gestión 2020 – Unidad de Auditoría Interna Vías Bolivia

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna VoBo/INF/UAI/2019-011, Correspondiente a la Auditoría Operativa al Proceso de Cobro de Peaje a través del Sistema de Cobro de Peaje Electrónico SISCEP Gestión 2018

icono-pdf-32Informe de Auditoría Interna VoBo/INF/UAI/2019-012, correspondiente a la Auditorí Operativa al Sistema de Presupuesto de Vías Boliviaefecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2019.

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